Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 458.924,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/03/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000721/2021 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 04/02/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000392/2021 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 28/12/2020 ( Total R$ 1.045,00 )
   0004531/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.045,00
       Total R$ 1.045,00
Total R$ 1.045,00
 Data: 10/12/2020 ( Total R$ 1.045,00 )
   0004247/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.045,00
       Total R$ 1.045,00
Total R$ 1.045,00
 Data: 11/11/2020 ( Total R$ 1.045,00 )
   0003754/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.045,00
       Total R$ 1.045,00
Total R$ 1.045,00
 Data: 27/10/2020 ( Total R$ 1.045,00 )
   0003425/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.045,00
       Total R$ 1.045,00
Total R$ 1.045,00
 Data: 14/09/2020 ( Total R$ 1.045,00 )
   0002894/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.045,00
       Total R$ 1.045,00
Total R$ 1.045,00
 Data: 02/04/2020 ( Total R$ 3.844,20 )
   0001139/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.844,20
       Total R$ 3.844,20
Total R$ 3.844,20
 Data: 05/03/2020 ( Total R$ 6.407,00 )
   0000769/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.407,00
       Total R$ 6.407,00
Total R$ 6.407,00
 Data: 23/12/2019 ( Total R$ 4.271,33 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 458.924,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/03/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000721/2021 0000641/2021 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 04/02/2021 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000392/2021 0000342/2021 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 28/12/2020 ( Total R$ 1.045,00 )
   0004531/2020 0004090/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.045,00
        Total R$ 1.045,00
Total R$ 1.045,00
 Data: 10/12/2020 ( Total R$ 1.045,00 )
   0004247/2020 0003728/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.045,00
        Total R$ 1.045,00
Total R$ 1.045,00
 Data: 11/11/2020 ( Total R$ 1.045,00 )
   0003754/2020 0003342/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.045,00
        Total R$ 1.045,00
Total R$ 1.045,00
 Data: 27/10/2020 ( Total R$ 1.045,00 )
   0003425/2020 0002848/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.045,00
        Total R$ 1.045,00
Total R$ 1.045,00
 Data: 14/09/2020 ( Total R$ 1.045,00 )
   0002894/2020 0002599/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.045,00
        Total R$ 1.045,00
Total R$ 1.045,00
 Data: 02/04/2020 ( Total R$ 3.844,20 )
   0001139/2020 0001089/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.844,20
        Total R$ 3.844,20
Total R$ 3.844,20
 Data: 05/03/2020 ( Total R$ 6.407,00 )
   0000769/2020 0000703/2020 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.407,00
        Total R$ 6.407,00
Total R$ 6.407,00
 Data: 23/12/2019 ( Total R$ 4.271,33 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA SAFIRA ( Total R$ 452.879,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2021 ( Total R$ 1.037,30 )
   0000641/2021 0000705/2021 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.037,30
         Total R$ 1.037,30
Total R$ 1.037,30
 Data: 10/02/2021 ( Total R$ 1.037,30 )
   0000342/2021 0000395/2021 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.037,30
         Total R$ 1.037,30
Total R$ 1.037,30
 Data: 10/01/2021 ( Total R$ 985,43 )
   0004090/2020 0000043/2021 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 985,43
         Total R$ 985,43
Total R$ 985,43
 Data: 10/12/2020 ( Total R$ 985,43 )
   0003728/2020 0003760/2020 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 985,43
         Total R$ 985,43
Total R$ 985,43
 Data: 11/11/2020 ( Total R$ 985,43 )
   0003342/2020 0003374/2020 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 985,43
         Total R$ 985,43
Total R$ 985,43
 Data: 27/10/2020 ( Total R$ 985,43 )
   0002848/2020 0002868/2020 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 985,43
         Total R$ 985,43
Total R$ 985,43
 Data: 14/09/2020 ( Total R$ 985,43 )
   0002599/2020 0002619/2020 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.271 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 985,43
         Total R$ 985,43
Total R$ 985,43
 Data: 08/04/2020 ( Total R$ 3.601,23 )
   0001089/2020 0001109/2020 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.601,23
         Total R$ 3.601,23
Total R$ 3.601,23
 Data: 10/03/2020 ( Total R$ 5.841,11 )
   0000703/2020 0000717/2020 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.841,11
         Total R$ 5.841,11
Total R$ 5.841,11
 Data: 31/12/2019 ( Total R$ 3.985,51 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Jose Da Safira ( Total R$ 65.352,00 )
  12/02/2014000006/2014Compras e Servicoslocacao de veiculo para facilitar o trajeto do estudantes ao seu local de ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 61.952,00
  28/02/2013000015/2013LOCACAOA presente licitacao tem por objeto eventual locacao de veiculos visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Sao Jose da Safira-MG, durante o ano de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 3.400,00
        Total R$ 65.352,00
Total R$ 65.352,00
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